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索引号 3212000033/2020-235093 分类 其他
发布机构 市审计局 发文日期 2020-09-28
文号 时效
《买竞彩篮球彩票app:进一步加强全市内部审计工作的实施方案》解读
  • 信息来源:市审计局
  • 发布日期:2020-09-28 11:27
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一、制定背景

2018年5月23日,习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上明确提出,要加强对内部审计的指导和监督,调动内部审计和社会审计力量,增强审计监督合力,这为加强内部审计工作提供了根本遵循。2018年审计署颁布了《审计署买竞彩篮球彩票app:内部审计工作的规定》,2019年底,我省以省政府令的形式发布了《江苏省内部审计工作规定》,上述两个规定对新时期内部审计工作作出新部署。近年来,市委、市政府高度重视内部审计工作,并对内部审计工作提出了新的更高要求。

二、制定依据

1.习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神。

2.《审计署买竞彩篮球彩票app:内部审计工作的规定》(审计署令第131号)

3.《江苏省内部审计工作规定》(江苏省人民政府令第131号)

三、主要内容

《方案》共分指导思想、主要目标、重点任务、职责内容和保障措施五个部分。

主要目标为内部审计机构进一步健全、内部审计职责进一步明确、内部审计机制进一步完善、内部审计作用进一步发挥。

重点任务以单位类型为对象,明确机构设置、人员配备、制度建设、工作规范等重点任务,要求在2022年底前完成。

职责内容详细列举了内部审计机构职责。

保障措施主要从强化组织领导、强化指导监督、强化沟通协作和强化责任追究等四个方面明确要求、加强保障。

四、主要特点

1.注重强基固本,强化基础工作。《方案》注重针对基础性工作明确具体要求,着重强基固本、打牢基础。如机构设置、人员配备、制度建设等方面的要求比较明确。

2.坚持问题导向,着力补齐短板。《方案》着眼于解决问题,推进工作。如:加强园区、乡镇、街道内部审计工作,加强建设制度等。

3.明确责任主体,明确具体任务。《方案》划分了五类责任主体,相应提出各自任务,便于对照落实、对照检查。

4.结合实际情况,突出重点对象。《方案》中列举了管理使用资金数额较大、所属单位较多的13部门和国有企业及在泰高校,对这些部门和单位提出了更为严格的内部审计工作要求。

5.强化指导监督,形成工作合力。《方案》对审计机关和主管部门指导监督内部审计工作提出了具体要求,有利于形成指导监督合力,共同推进内部审计工作高质量发展。

6.立足务实可行,力求落地落实。《方案》注重可行性和可操作性,力求任务能够完成,措施能够落实,目标能够实现。



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